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滁州市公共交通有限公司2019年财务预算

发表于: 2019-07-11 

  据2018年财务状况及2019年工作目标任务安排制定本年度财务预算如下:

  1、主营业务收入3700万,其中:票款收入1700万元、刷卡收入2000万元。

  2、其他业务收入625万,其中:门面房收入300万元、广告收入200万元。

  1、主营业务成本9450万元,其中:燃料1700万元、折旧1950万元、人力成本4500万元。

  1、管理费用1345万元,其中人力成本1060万元、折旧费65万元、办公费15万元。

  预计2019年总收入9025万元,成本10160万元、期间费用1345万元,利润总额-2480万元。开奖现场